
1、 组织实施绩效审计、 经济责任审计、 内控审计等常规审计和重点领域、 关键环节的专项审计调查;
2、 协助审计监察部部长建立完善的内控风险体系、 内部审计规章制度和 日常工作计划;
3、组织实施公司领导临时要求的其他审计项目。
任职要求
1、英 语 四 级 以 上 ( 或 同 等 水 平 ) , 熟 练 使 用 英 语口语,获得 cpa\acca\cia 等证书的优先;
2、五年以上工作经验,掌握国家关于审计方面的法律和相关政策,掌握财务、 审计、 内控、 法律、 企业管理等相关专业知识。 有国际四 大会计事务所工作经验或有三年以上半导体显示、 智能终端业务、 金融等 大型企业同等岗位工作经验的优先;
3、具备较强的执行能力、 沟通能力、 组织协调能力、 团队组织能 力和协作能力。 有带团队工作经验或计算机审计、 海外审计工作经验的优 先。
4、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强;
5、 认同创新、 进取、 诚信、 当责的企业文化。




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家电业
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1000人以上
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国内上市公司
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广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼